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10月份增值稅申報(bào),遇到這些問題怎么辦?

日期 :[2017年10月17] 編輯 : 邦誠財(cái)稅 【糾錯(cuò)】 瀏覽次數(shù) 3671

 

點(diǎn)開網(wǎng)上申報(bào)界面,有沒有突然發(fā)現(xiàn),10月征期的增值稅納稅申報(bào)表悄悄的發(fā)生了一些升級改變,那么,在申報(bào)過程中,有哪些問題,您可能遇到,該怎么解決呢?


Q1:我們是小規(guī)模納稅人,不是說系統(tǒng)升級可以自動(dòng)取數(shù)嗎,怎么沒有呢?

答:本次網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)升級,是針對增值稅一般納稅人網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)的功能進(jìn)行升級、完善。小規(guī)模的增值稅納稅申報(bào)表,企業(yè)還是需要自行手工填列。

Q2:一般納稅人的增值稅納稅申報(bào)表附表(一)、《本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表》、《營改增稅負(fù)分析測算明細(xì)表》有些數(shù)據(jù)都自己生成了,我可以直接保存嗎?

答:自2017年10月份申報(bào)期起,網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)將根據(jù)納稅人使用編碼情況,自動(dòng)歸集并生成《增值稅納稅人申報(bào)表附列資料(一)》前4列,《本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表》第2至27欄次,《營改增稅負(fù)分析測算明細(xì)表》“項(xiàng)目與欄次“列和前4列數(shù)據(jù),其中,《營改增稅負(fù)分析測算明細(xì)表》自動(dòng)歸集的數(shù)據(jù)可手工修改,后續(xù),我們也將對其他表格自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)增加手工修改的權(quán)限。對已使用“編碼”自動(dòng)生成申報(bào)表數(shù)據(jù)的表格,納稅人填報(bào)時(shí),請根據(jù)網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)對集成數(shù)據(jù)所做的提示,進(jìn)行核對,準(zhǔn)確申報(bào)。

Q3:我們企業(yè)就是只有稅控票的企業(yè),為什么數(shù)據(jù)都沒有自動(dòng)歸集,還是要自己填列?

答:如您的企業(yè)在開票時(shí)有以下情況,為保證歸集數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,申報(bào)數(shù)據(jù)不取值,請企業(yè)自行填寫。同時(shí),對未規(guī)范使用編碼進(jìn)行開票的行為,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行改正。具體有以下情況:

(一)開具發(fā)票未添加“編碼”;

(二)在編碼添加界面上選擇的“稅率”與發(fā)票開具界面上的“稅率”不符;

(三)添加“編碼”或者“稅收分類編碼”所對應(yīng)的名稱,和發(fā)票界面或發(fā)票銷貨清單中的“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱”不匹配。

Q4:附表一第1、2列專票有自動(dòng)取數(shù)、第3、4列其他發(fā)票沒有自動(dòng)取數(shù),要自己手工填寫,這樣正常嗎?

答: 申報(bào)系統(tǒng)對申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行取值時(shí),分別按增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票(包括電子發(fā)票)進(jìn)行取數(shù)。如果企業(yè)在開票的時(shí)候,專票有完全按照“編碼”進(jìn)行開具,而普通發(fā)票未完全按照“編碼”開具,就有可能出現(xiàn)第1、2列有自動(dòng)取數(shù),而第3、4列需自行手工填寫的情況。上述情況,企業(yè)自行填寫未取數(shù)的部分即可。

Q5:我們企業(yè)9月30日開具的發(fā)票,沒有累加到附表一自動(dòng)歸集的數(shù)據(jù)里,怎么辦?

答:上述情況,有可能是因?yàn)?月30日的發(fā)票為離線開具,而申報(bào)時(shí),企業(yè)未曾登錄開票系統(tǒng),未進(jìn)行抄稅。所以,系統(tǒng)取數(shù)時(shí),無法正常提取到9月30日的數(shù)據(jù)。這種情況下,企業(yè)應(yīng)先刪除附表一,登錄開票系統(tǒng)進(jìn)行抄稅后,再重新進(jìn)入網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行取數(shù),即可歸集到完整的數(shù)據(jù)信息。

Q6:我們是免抵退的企業(yè),數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)歸集到免抵退的欄次嗎?

答:如果是適用免抵退政策,并已辦理了退(免)稅備案手續(xù)的出口企業(yè),系統(tǒng)自動(dòng)將開具的免稅的銷售額歸集到附表一第16、17欄,若企業(yè)除免抵退銷售額外,還有其他免稅項(xiàng)目,可手工將部分免抵退的銷售額修改至第18、19欄次。

Q7:附表二的第二欄與《本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表》第一欄的數(shù)據(jù),稅額一致,但金額不一樣,差了幾分錢,怎么辦?

答:因附表二第一欄的金額、稅額是直接從底賬系統(tǒng)直接取數(shù),而《本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表》僅取數(shù)稅額,金額欄是由稅額倒擠出來的,所以有可能出現(xiàn)問題中稅額一致,而金額會(huì)有細(xì)微差額的情況,企業(yè)核對數(shù)據(jù),稅額一致即可保存。


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